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服务领域
涉税专项服务

一、PPP专项税务服务包括以下服务内容

1.对PPP项目初始阶段的税务成本测算;

2.社会资本投资形式的税务规划;

3.项目实施过程中税务辅导;

4.与项目所在地税务机关的沟通与协调;

5.对项目相关人员进行PPP全流程涉税培训等。

二、企业IPO专项税务服务包括以下内容

1.企业上市前税务合规审查;

2.企业涉税风险应对;

3.与税务机关的沟通协调;

4.企业全员税务风险知识培训;

5.企业股份制改造的税务筹划;

6.上市前股权架构形式的税务筹划;

7.上市后转让限售股的所得税筹划等。

三、高净值人士的综合税务服务包括以下内容

1.高净值人士资产收益的税务筹划;

2.资产投资、处置的税务筹划;

3.家族财富传承税务规划;

4.家族信托、基金的税务规划。

四、股权激励专项服务包括以下内容

1.股权激励中持股架构的税务规划;

2.股权激励方案中涉税条款的设计;

3.股权激励行权时个人所得税筹划;

4.股权激励行权时企业所得税筹划等。

五、并购重组专项税务服务包括以下内容

1.并购重组税务风险尽调;

2.并购重组的税负测算;

3.并购重组中与税务机关的协调;

4.并购重组中涉税资料辅导;

5.并购重组人员涉税培训;

6.并购重组中一般与特殊性税务处理申请;

7.并购重组税务筹划等。

六、破产涉税专项税务服务包括以下内容

1.破产前企业税务清理,如企业欠税情况、企业资产处置涉税情况等;

2.破产中的资产抵债的税务方案建议;

3.破产重整中的税务方案建议;

4.破产中各项税款与其他债权间的偿还优先性的法律建议等;

七、虚开发票争端解决专项税务服务包括以下内容

1.虚开发票案件检查过程中与税务机关的沟通;

2.虚开发票案件处罚幅度与税务机关的沟通;

3.虚开发票案件涉及刑事起诉过程中与检察院的沟通协调;

4.虚开发票案件刑事诉讼辩护与代理;

5.虚开发票案件中善意取得定性与税务机关的沟通协调;

八、税务顾问专项服务包括以下内容

1.公司定期税务培训;

2.公司日常涉税咨询;

3.公司合同涉税管控;

4.最新税收政策解读;

5.公司日常涉税风险提醒。